Skip to content

Latest commit

 

History

History
78 lines (69 loc) · 9.41 KB

diploma-c-howto-accounting.md

File metadata and controls

78 lines (69 loc) · 9.41 KB

Учёт

Все добавляемые объекты включаем в новую подсистему Учёт, выведенную в командный интерфейс.

  1. Добавить план видов характеристик ВидыСубконто:
  • тип значения характеристик — составной (СправочникСсылка.Контрагенты, СправочникСсылка.Номенклатура, СправочникСсылка.Сотрудники);
  • Представление объекта — «Вид субконто»;
  • Три предопределенных элемента:
    • контрагенты (СправочникСсылка.Контрагенты);
    • номенклатура (СправочникСсылка.Номенклатура);
    • сотрудники (СправочникСсылка.Сотрудники).
  1. Добавить план счетов Управленческий:
  • длина кода — 4, наименования — 50;
  • маска кода — «##.#», автопорядок по коду, ширина порядка — 4;
  • добавить признак учёта Количественный для учёта по количеству на единственном счёте Товары;
  • в качестве видов субконто указать созданный на предыдущем шаге ПВХ ВидыСубконто. Максимальное количество видов субконто — 1;
  • добавить предопределённые счета:
    • активный 41 Товары (виды субконто: Номенклатура, учёт по количеству);
    • активный 50 ДенежныеСредства;
    • активно-пассивный 60 РасчетыСПоставщиками (виды субконто: Контрагенты);
    • активно-пассивный 62 РасчетыСПокупателями (виды субконто: Контрагенты);
    • активно-пассивный 70 РасчетыССотрудниками (виды субконто: Сотрудники);
    • активно-пассивный 90 ПрибылиИУбытки с субсчетами:
      • пассивный 90.1 Выручка;
      • активный 90.2 Расходы;
  • в итоге план счетов должен выглядеть так: План счетов Управленческий
  1. Добавить регистр бухгалтерии Управленческий:
  • с учётом по плану счетов Управленческий;
  • с корреспонденцией;
  • с ресурсами:
    • Сумма (ОпределяемыйТип.Сумма);
    • Количество (ОпределяемыйТип.Количество) — с признаком учета Количественный и со снятым флажком Балансовый;
  • в регистраторы добавить документы:
    • ПоступлениеТоваровИУслуг,
    • РеализацияТоваровИУслуг,
    • ПоступлениеДенежныхСредств,
    • СписаниеДенежныхСредств.
  1. Доработать обработчик проведения документа ПоступлениеТоваровИУслуг:
  • для строк с номенклатурой вида Товар формировать движение Дт Товары с заполнением субконто Номенклатура — Кт РасчетыСПоставщиками с заполнением субконто Контрагенты на сумму строки;
  • для строк с номенклатурой вида Услуга формировать движение Дт Расходы — Кт РасчетыСПоставщиками с заполнением субконто Контрагенты на сумму строки.
  1. Доработать обработчик проведения документа РеализацияТоваровИУслуг:
  • формировать движение Дт РасчетыСПокупателями с заполнением субконто Контрагенты — Кт Выручка на общую сумму продажи (по всем строкам);
  • для строк с номенклатурой вида Товар формировать движение Дт Расходы — Кт Товары с заполнением субконто Номенклатура на сумму себестоимости списанного товара. Себестоимость должна рассчитываться по данным регистра бухгалтерии, а не по данным регистра накопления Товары. Данные регистра бухгалтерии нужно получать запросом к виртуальной таблице РегистрБухгалтерии.Управленческий.Остатки на МоментВремени() проводимого документа. При списании необходимо проверять, что количества товара достаточно для списания.
  1. Доработать документ ПоступлениеДенежныхСредств:
  • тип реквизита Плательщик сделать составным и расширить его типом СправочникСсылка.Сотрудники;
  • при проведении формировать движения в Дт ДенежныеСредства и Кт:
    • для плательщиков-контрагентов — РасчетыСПокупателями с заполнением субконто Контрагенты;
    • для плательщиков-сотрудников — РасчетыССотрудниками с заполнением субконто Сотрудники.
  1. Доработать документ СписаниеДенежныхСредств:
  • тип реквизита Получатель сделать составным и расширить его типом СправочникСсылка.Сотрудники;
  • при проведении формировать движения с Кт ДенежныеСредства и в Дт:
    • для получателей-контрагентов — РасчетыСПоставщиками с заполнением субконто Контрагенты;
    • для получателей-сотрудников — РасчетыССотрудниками с заполнением субконто Сотрудники.
  1. Добавить отчёт ОборотноСальдоваяВедомость («Оборотно-сальдовая ведомость»):
  • создать основную схему компоновки данных, а в ней — набор данных-запрос;
  • в запрос конструктором добавить виртуальную таблицу РегистрБухгалтерии.Управленческий.ОстаткиИОбороты с параметрами &НачалоПериода и &КонецПериода;
  • в качестве полей выбрать:
    • будущие группировки Счет и Субконто1;
    • будущие ресурсы:
      • СуммаНачальныйОстатокДт и СуммаНачальныйОстатокДт,
      • СуммаОборотДт и СуммаОборотКт,
      • СуммаКонечныйОстатокДт и СуммаКонечныйОстатокКт;
  • на закладке «Ресурсы» добавить три пары ресурсов с функцией по умолчанию Сумма и прочими настройками по умолчанию;
  • на закладке «Настройки»:
    • добавить группирровку Счет (с иерархией), а под ней — Субконто1 (без иерархии);
    • добавить ресурсы, сгруппировав их в группы «Начальный остаток», «Оборот», «Конечный остаток», и дав краткие заголовки «Дт» и «Кт» вместо избыточных «СуммаНачальныйОстатокДт» и т. д.: Настройки Оборотно-сальдовой ведомости
    • Параметры НачалоПериода и КонецПериода включите в пользовательские настройки с быстрым доступом;
  • сформировав движения документами по всем счетам, проверьте отчёт. Он должен выглядеть примерно так: Пример Оборотно-сальдовой ведомости